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2024年财务报表和内部控制审计项目 采购邀请报价评审结果公示

2026-08-20

2024年财务报◢表和内部●控制审计❋项目

采购邀请❖报价评审❋结果公示

J9直营集团第三届董❀❀事会审计‣委员会第✭一次会议⊙于2024年8月12日召开,会议审议❉了2024年财务报表◆和内部控▵制审计项❀目采购邀❀请报价等·相关事项,经评审,中标候选❀丨人评分(从高到低)如下:

中标候选◆◆人(一):容诚会计○○师事务所(特殊普通△合伙)

中标候选⊙人(二):信永中和※会计师事♦务所(特殊普通❋合伙)

中标候选◣人(三):德勤华永※会计师事▾务所(特殊普通✭合伙)

中标候选▹人(四):上会会计▸师事务所(特殊普通✩合伙)

报价人或✦者其他利▽害关系人‣如对结果▲有异议的,应当在网►上公示三❀日内提出。授权委托◦人携带本▲人身份证、授权委托⊕⊕书(企业法定⊙代表人自·行前往的★应提供本❉人身份证、企业法定▵代表人身♡份证明)及举证材✧料(加盖单位‣公章)送达以下◈异议受理⊙机构,否则不予▼受理(以收到时◇间为准)。

异议受理✩机构:J9直营集团审计部

联系人:刘霞

联系电话:0512-58360392

公示期为3日。

 

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2024年8月12日